2025-04-01 12:16:48
为进一步核准厘清********公司资产负债实情,****中心“三项制度改革”顺利推****集团公司组建奠定良好基础,经中心党委研究决定,拟采购具备****事务所对********公司开展内部审计。现将有关事项公告如下:
1.项目概况
1.1 采购人名称:****
1.2 项目名称: ********公司内部审计
1.3 采购内容:
(1)审计**市新****公司2019年开始至2024年12月20****公司资产(重点现金资产)、债权债务、经营目标任务完成情况及经济责任、公司管理及财务内控制度执行情况。
(2)审计**市**日报****公司2019年开始至2024年12月20****公司资产负债(重点现金资产)、债权债务、经营目标任务完成情况及经济责任、公司管理及财务管理内控制度执行情况。
1.4预算金额:人民币6万元(含税)
1.5评审方式:综合评分
1.6 资金来源:********电视台、****报社各承担50%)
2.供应商资格要求
2.1符合《****政府采购法》第二十二条规定;
2.2具备履行合同所需的资质、技术能力及经验。
2.3未被列入“信用中国”(www.****.cn)失信被执行人、重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单;
2.4其他特殊要求:****事务所审计****财政局、审计局、国资委、****中心职能处室组成工作专班督导检查。
3.磋商文件获取
3.1 获取时间:2025年4月2号---2025年4月8号
3.2 获取方式:现场领取
3.3文件费用:免费
3.4联系方式:
联系人:黄燕英、廖恺
电话:黄燕英138****8945;廖恺131****5958
地址:**市**区眉州大道********电视台)计划财务部、纪检监察室
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2025年4月1日