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项目名称 | ****2024年度财务收支内部审计 | 项目编码 | **** |
单位 | **** | 发布时间 | 2025-03-28 |
项目负责人 | 杨亚蓉 | 项目标的(万元) | 20,141.73 |
预计服务金额(元) | 35,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
服务开始时间 | 2025-04-07 | 服务结束时间 | 2025-04-30 |
响应期 | 3天 | 开标时间 | 2025-04-02 |
选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 专项审计 |
项目要求 | 无失信记录 | ||
服务内容 | ****2024年度财务收支内部审计。包括预算执行、财务收支、专项资金、内控建设、资产管理、绩效管理、政府采购等。提供相关审计意见,并出具审计报告书,同时对发现的问题提出整改建议。 | ||
所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
要求说明 | 1、报价确认单、营业执照、****事务所执业证书。 2、负责本项目审计人员具备注册会计师资格或经**统考的会计专业资格证书,****事业单位财务审计工作,熟悉相关法律、法规、规章政策。 | ||
备注 |
*****(确认选取前仅业主可见) | 李* | 138****9583 | |
*****(确认选取前仅业主可见) | 罗 | 153****8117 | |
*****(确认选取前仅业主可见) | 周** | 134****5205 | |
*****(确认选取前仅业主可见) | 李** | 139****1031 |