开启全网商机
登录/注册
2024年,****审计局对我校开展经济责任审计。我校高度重视本次审计,收到《审计报告》(江审委办报〔2024〕3号)后,对审计查出问题进行了认真研究分析,及时部署审计整改工作,要求涉及问题的各部门,强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。现将相关审计整改结果公告如下:
1.关于“财务收支管理方面”的问题
整改情况:已完成整改。一是按审计报告要求非税收入未上缴款项及时上缴财政。二是学习《中小学财务管理制度》《事业单位财务规则》等财务制度,严格按照要求执行。
2.关于“自主采购执行方面”的问题
整改情况:已完成整改。一是组织总务处、财务部门人员学习内部采购管理制度及上级采购法规。二是****小学校食品安全管理办法,加强食品安全管理。三是食材招标邀请家长代表到场监督。
3.关于“政府采购执行方面”的问题
整改情况:已完成整改。****政府采购制度。二是需要集中采购的项目,严格按照《****政府集中采购目录及标准》实施采购。
特此公告
****
2025年3月26日